| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI |
| Número do empenho: | 7442 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO LINHA CAMPO ALEGRE, REMANÇO DO TIGRE E JUBARE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 9.789,80 | 9.789,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO LINHA CAMPO ALEGRE, REMANÇO DO TIGRE E JUBARE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 9.789,80 | ||
| 28/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 9.784,80 | ||
| 28/12/2023 | LIQUIDADADO COM DATA ERRADA | -9.784,80 | ||
| 02/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/02; | 9.784,80 | ||
| 15/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7442/2023 JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 | 9.784,80 | ||
| 22/01/2024 | SALDO NÃO UTILIZADO | -5,00 | ||
| TOTAL | 9.784,80 | 9.784,80 | 9.784,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||