| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAQUELI CARLA PRIOR |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% PARA O PACIENTE RAQUELI CARLA PRIOR NA COMPRA DE MEDICAÇÃO | 184,70 | 184,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% PARA O PACIENTE RAQUELI CARLA PRIOR NA COMPRA DE MEDICAÇÃO | 184,70 | ||
| 03/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12427; | 184,70 | ||
| 23/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2023 RAQUELI CARLA PRIOR - 1082 | 184,70 | ||
| TOTAL | 184,70 | 184,70 | 184,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||