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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7607 Data de lançamento: 08/11/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MONITOR TELA 4,3 400,00 400,00
1.00 CAMERA DE RÉ PARA VEICULO VAN SPRINTER PLACA IZI1H79 - MATERIAL ADQURIDO NA DATA DE 01/11/2022 - LANÇADO NESTA DATA POR TER SIDO PERDIDO A NOTA COM A ENXURADA DE 03/11/2023 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2023 MONITOR TELA 4,3 CAMERA DE RÉ PARA VEICULO VAN SPRINTER PLACA IZI1H79 - MATERIAL ADQURIDO NA DATA DE 01/11/2022 - LANÇADO NESTA DATA POR TER SIDO PERDIDO A NOTA COM A ENXURADA DE 03/11/2023 580,00
08/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/227; 580,00
24/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2023 EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM - 6979 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00