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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 761 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FERIAS REF. FOLHA PAGTO MES DE JANEIRO DE 2023 2.084,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 1/3 FERIAS REF. FOLHA PAGTO MES DE JANEIRO DE 2023 2.084,10
26/01/2023 folha de pgto janeiro de 2023 2.084,10
31/01/2023 Pagamento de Empenho 761/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.084,10
TOTAL 2.084,10 2.084,10 2.084,10
SALDO A PAGAR 0,00