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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7662 Data de lançamento: 14/11/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 435,00 435,00
1.00 CORRIDA DE DESLOCAMENTO Finalidade: SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA E CORRIDA DE DESLOCAMENTO PARA CONCERTO DO VEÍCULO IVECO PLACA IWJ-6416. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRIDA DE DESLOCAMENTO Finalidade: SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA E CORRIDA DE DESLOCAMENTO PARA CONCERTO DO VEÍCULO IVECO PLACA IWJ-6416. 575,00
17/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/19063; 575,00
17/11/2023 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7662/2023, 1557 - Edemar Luiz de Oliveira 17,25
24/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7662/2023 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 557,75
TOTAL 575,00 575,00 575,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 17/11/2023 17,25 Lançada
TOTAL   17,25