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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7677 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM AÉREA PARA CAPITAL FEDERAL. CHAPECÓ/BRASÍLIA. AGENDA COM GOVERNO FEDERAL. (AGENDA COM GOVERNO FOI CANCELADA. POR ESSE MOTIVO ESSA PASSAGEM FICA EM CRÉDITO PARA PRÓXIMA AGENDA). 1.466,14 1.466,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 PASSAGEM AÉREA PARA CAPITAL FEDERAL. CHAPECÓ/BRASÍLIA. AGENDA COM GOVERNO FEDERAL. (AGENDA COM GOVERNO FOI CANCELADA. POR ESSE MOTIVO ESSA PASSAGEM FICA EM CRÉDITO PARA PRÓXIMA AGENDA). 1.466,14
17/11/2023 PASSAGEM AÉREA PARA CAPITAL FEDERAL. CHAPECÓ/BRASÍLIA. AGENDA COM GOVERNO FEDERAL. (AGENDA COM GOVERNO FOI CANCELADA. POR ESSE MOTIVO ESSA PASSAGEM FICA EM CRÉDITO PARA PRÓXIMA AGENDA). 1.466,14
20/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7677/2023 ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA - 3085 1.466,14
TOTAL 1.466,14 1.466,14 1.466,14
SALDO A PAGAR 0,00