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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8085 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6)
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL ELETRICO - Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) Finalidade: material para secretaria municipal de saude rele foto celula cabo fio duplo, 227,44 227,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 MATERIAL ELETRICO - Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) Finalidade: material para secretaria municipal de saude rele foto celula cabo fio duplo, 227,44
29/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/186453; 227,44
07/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8085/2023 MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 227,44
TOTAL 227,44 227,44 227,44
SALDO A PAGAR 0,00