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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8146 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 15. RECAPAGEM DE PNEUS 195X75 R 16, RADIAL, A FRIO 399,00 1.596,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 15. RECAPAGEM DE PNEUS 195X75 R 16, RADIAL, A FRIO 1.596,00
18/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/9455; 1.596,00
04/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8146/2023 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 1.596,00
TOTAL 1.596,00 1.596,00 1.596,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.