| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 437,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 437,76 | ||
| 26/01/2023 | PATRONAL DE FÉRIS MES ANTERIOR | 437,76 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Empenho 827/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 437,76 | ||
| TOTAL | 437,76 | 437,76 | 437,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||