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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8345 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6)
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Finalidade: SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS E RECUPERAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE CPUS ATINGIDAS PELA ENCHENTE 5.250,00 5.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Finalidade: SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS E RECUPERAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE CPUS ATINGIDAS PELA ENCHENTE 5.250,00
12/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1008; 5.250,00
12/12/2023 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8345/2023, Volmir J Valmorbida 143,85
19/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8345/2023 Volmir J Valmorbida - 3055 5.106,15
TOTAL 5.250,00 5.250,00 5.250,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 12/12/2023 143,85 Lançada
TOTAL   143,85