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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8373 Data de lançamento: 13/12/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6)
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2965.00 RECEITUÁRIOS - RECEITUÁRIOS 0,20 593,00
987.72 RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL - RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL 0,57 563,00
294.53 CADERNETA ESPELHO - CADERNETA ESPELHO 1,28 377,00
979.41 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 0,34 333,00
30.00 blocos de receita medica - BLOCO DE LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL Finalidade: CONFECÇÃO DE MATERIASIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE 24,80 744,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2023 RECEITUÁRIOS - RECEITUÁRIOS RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL - RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL CADERNETA ESPELHO - CADERNETA ESPELHO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA blocos de receita medica - BLOCO DE LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL Finalidade: CONFECÇÃO DE MATERIASIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE 2.610,00
13/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/1229; 1/1175; 2.610,00
19/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2023 GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA - 1887 2.610,00
TOTAL 2.610,00 2.610,00 2.610,00
SALDO A PAGAR 0,00