Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8450 |
Data de lançamento: |
18/12/2023 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
Item 06: TUBO DE CONCRETO DN 600 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018. |
102,18 |
15.327,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2023 |
Item 06: TUBO DE CONCRETO DN 600 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018. |
15.327,00 |
|
|
27/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1263; |
|
1.226,16 |
|
02/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1273; |
|
6.743,88 |
|
09/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1280; |
|
6.743,88 |
|
19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2023
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 6854 |
|
|
14.713,92 |
25/04/2024 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-613,08 |
|
|
TOTAL |
14.713,92 |
14.713,92 |
14.713,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.