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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TELESAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8740 Data de lançamento: 21/12/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6)
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL ELETRICO - MATERIAL ELETRICO Finalidade: TROCA, MANUTENÇÃO , TECLADOS MU, CABO DE REDE, BATERIA, SENSOR ALARME 1.276,00 1.276,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2023 MATERIAL ELETRICO - MATERIAL ELETRICO Finalidade: TROCA, MANUTENÇÃO , TECLADOS MU, CABO DE REDE, BATERIA, SENSOR ALARME 1.276,00
21/12/2023 MATERIAL ELETRICO - MATERIAL ELETRICO Finalidade: TROCA, MANUTENÇÃO , TECLADOS MU, CABO DE REDE, BATERIA, SENSOR ALARME 1.276,00
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8740/2023 TELESAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 1517 1.276,00
TOTAL 1.276,00 1.276,00 1.276,00
SALDO A PAGAR 0,00