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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8801 Data de lançamento: 28/12/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 7.338,75 7.338,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 7.338,75
28/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/4; 7.338,75
28/12/2023 LIQUIDADA COM DATA ERRADA -7.338,75
02/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/04; 7.338,75
04/01/2024 liquidado a maior -39,97
04/01/2024 Empenhado a maior -39,97
15/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8801/2023 JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 7.298,78
TOTAL 7.298,78 7.298,78 7.298,78
SALDO A PAGAR 0,00