| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOROCHE |
| Número do empenho: | 8834 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA CONTRATO 60/2022 | 2.921,00 | 2.921,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA CONTRATO 60/2022 | 2.921,00 | ||
| 29/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/157; | 2.921,00 | ||
| 10/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8834/2023 VANESSA DOROCHE - 6562 | 2.921,00 | ||
| TOTAL | 2.921,00 | 2.921,00 | 2.921,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||