Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE AUGUSTO SERRAGLIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10000 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
restituição
Finalidade: RESTITUIÇÃO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA IZI1H79. |
62,90 |
62,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
restituição
Finalidade: RESTITUIÇÃO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA IZI1H79. |
62,90 |
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19/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9202203; |
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62,90 |
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10/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10000/2024
Jose Augusto Serraglio - 182 |
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62,90 |
TOTAL |
62,90 |
62,90 |
62,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.