Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1029 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
120 TUBOS DE CONCRETO DN400
P/ SETOR DE OBRAS |
6.480,00 |
6.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
120 TUBOS DE CONCRETO DN400
P/ SETOR DE OBRAS |
6.480,00 |
|
|
08/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/000005603; |
|
6.480,00 |
|
22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2024
CONCRETOS BASSO LTDA EPP - 1277 |
|
|
6.480,00 |
05/08/2024 |
devolução do valor, pagamento indevido, liquidação em duplicidade |
|
|
-6.480,00 |
06/08/2024 |
LANÇADO EM DUPLICIDADE |
|
-6.480,00 |
|
06/08/2024 |
LANÇADO EM DUPLICIDADE |
-6.480,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.