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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 FARINHA DE TRIGO 5KG 20,60 1.648,00
64.00 EXTRATO DE TOMATE - EXTRATO DE TOMATE 1,49 95,36
80.00 EXTRATO DE TOMATE 1,49 119,20
16.00 EXTRATO DE TOMATE 1,49 23,84
44.00 Sal de cozinha 2,00 88,00
31.00 ARROZ PARBOILIZADO Finalidade: Sexta de alimentaçao para atingidos pela enchente. 12,50 387,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 FARINHA DE TRIGO 5KG EXTRATO DE TOMATE - EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE Sal de cozinha ARROZ PARBOILIZADO Finalidade: Sexta de alimentaçao para atingidos pela enchente. 2.361,90
08/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/41143; 2.361,90
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2024 Claudio Lazarotto - 314 2.361,90
TOTAL 2.361,90 2.361,90 2.361,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.