Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALDERI FIABANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1067 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAXA DE ÀGUA
Finalidade: TAXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESCOLA JUBARÉ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
51,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
TAXA DE ÀGUA
Finalidade: TAXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESCOLA JUBARÉ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
51,00 |
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09/02/2024 |
TAXA DE ÀGUA
Finalidade: TAXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESCOLA JUBARÉ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
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51,00 |
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13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2024
Alderi Fiabani - 4438 |
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51,00 |
TOTAL |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.