Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
108 |
Data de lançamento: |
09/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL AMBULATORIAL PARA UBS |
8.619,55 |
8.619,55 |
1.00 |
MEDICAÇÃO UTILIZADA NA UBS |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2024 |
MATERIAL AMBULATORIAL PARA UBS MEDICAÇÃO UTILIZADA NA UBS |
9.269,55 |
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25/01/2024 |
Conforme Outros Nº 001; |
|
3.458,31 |
|
06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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3.458,31 |
07/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/34281; |
|
1.721,39 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34400; |
|
4.089,85 |
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14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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5.811,24 |
TOTAL |
9.269,55 |
9.269,55 |
9.269,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.