Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BCNET - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1083 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET |
89,90 |
|
|
09/02/2024 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET
|
|
89,90 |
|
19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2024
BCNET - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT - 1458 |
|
|
89,90 |
TOTAL |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.