Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.99 |
PARAFUSO SEX. 8 X 25 |
0,71 |
7,14 |
10.00 |
PARAFUSO DE AÇO |
0,99 |
9,94 |
1.00 |
MACHO P/ ROSCA |
89,88 |
89,88 |
2.00 |
BROCA AÇO RAPIDO - 7MM |
12,97 |
25,93 |
3.00 |
ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
PARAFUSO SEX. 8 X 25 PARAFUSO DE AÇO MACHO P/ ROSCA BROCA AÇO RAPIDO - 7MM ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G |
162,89 |
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14/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/383304; |
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162,89 |
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26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA - 1629 |
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160,93 |
26/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1109/2024 |
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1,96 |
TOTAL |
162,89 |
162,89 |
162,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/02/2024 |
1,96 |
972/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,96 |
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