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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896

Dados do Empenho
Número do empenho: 1117 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONCERTO PNEUS RETRO 75,00 75,00
2.00 CONCERTO PNEU PATROLA CAT 140 - CONCERTO PNEU PATROLA CAT 140 100,00 200,00
1.00 CONCERTO PNEU CAMINHAO 100,00 100,00
5.00 MONTAGEM E TROCA DE PNEU 50,00 250,00
1.00 VULGANIZAÇÃO PNEU Finalidade: CONCERTO E TROCA DE PNEUS MAQUINAS E CAMINHOES 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 CONCERTO PNEUS RETRO CONCERTO PNEU PATROLA CAT 140 - CONCERTO PNEU PATROLA CAT 140 CONCERTO PNEU CAMINHAO MONTAGEM E TROCA DE PNEU VULGANIZAÇÃO PNEU Finalidade: CONCERTO E TROCA DE PNEUS MAQUINAS E CAMINHOES 685,00
26/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/10; 685,00
13/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1117/2024 RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 - 6969 685,00
TOTAL 685,00 685,00 685,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.