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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: S FALCAO ASSISTENCIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1137 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SERVIÇO DE MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA OLSEM 1 FILTRO REGULADOR DE PRESSAO, 1 KIT FIXAÇÃO DE CADEIRA , CONEXÃO, 2 BANDEIJA AUXILIAR, INTAÇÃO DE 2 JATOS DE BICARBONATO 2.800,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SERVIÇO DE MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA OLSEM 1 FILTRO REGULADOR DE PRESSAO, 1 KIT FIXAÇÃO DE CADEIRA , CONEXÃO, 2 BANDEIJA AUXILIAR, INTAÇÃO DE 2 JATOS DE BICARBONATO 2.800,00
15/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/804; 2.800,00
15/02/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1137/2024, S Falcao Assistencia Me 56,00
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2024 S Falcao Assistencia Me - 1491 2.744,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 15/02/2024 56,00 Lançada
TOTAL   56,00