Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
119 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SLIM MÓDULO TOMADA 3P 20 A |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
TOMADA 20 A 2P+T C/PLACA BRANCA
Finalidade: tomadas de luz |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
SLIM MÓDULO TOMADA 3P 20 A TOMADA 20 A 2P+T C/PLACA BRANCA
Finalidade: tomadas de luz |
67,00 |
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10/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/18867; |
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67,00 |
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08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 119/2024
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
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67,00 |
TOTAL |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.