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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1194 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adiantamento de despesas com transporte de funcionários públicos e conselheiros tutelares, quando em cursos de formação. Finalidade: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE GASOLINA E DESPESA EM DIÁRIA DE ESTACIONAMENTO PARA O CARRO SPIN PLACA IZG 2I39 QUE FOI A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/02/2024 A 08/02/2024 C/ HELOISA BAGATINI NO HSP.CLIN 91,11 91,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 Adiantamento de despesas com transporte de funcionários públicos e conselheiros tutelares, quando em cursos de formação. Finalidade: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE GASOLINA E DESPESA EM DIÁRIA DE ESTACIONAMENTO PARA O CARRO SPIN PLACA IZG 2I39 QUE FOI A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/02/2024 A 08/02/2024 C/ HELOISA BAGATINI NO HSP.CLIN 91,11
16/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/779929; 91,11
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2024 Jacir de Re - 1179 91,11
TOTAL 91,11 91,11 91,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.