Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1199 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO ROLO COMPACTADOR KOMATSU |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2024 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO ROLO COMPACTADOR KOMATSU |
240,00 |
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16/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19477; |
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240,00 |
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16/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1199/2024, Edemar Luiz de Oliveira |
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12,00 |
05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2024
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
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228,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
16/02/2024 |
12,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,00 |
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