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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1223 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA DE ÓLEO Finalidade: TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR E LITROS DE ÓLEO DA VAN IRM 7373 648,00 648,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 SERVIÇO TROCA DE ÓLEO Finalidade: TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR E LITROS DE ÓLEO DA VAN IRM 7373 648,00
16/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/51597133; 648,00
21/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2024 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 648,00
TOTAL 648,00 648,00 648,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.