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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1225 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: SECRETARIA DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 15 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ITEM 19: MARCA/MODELO MARCOPOLO - MINIBUS VOLARE V8L FRETAMENTO CURTO E5; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021; CAPACIDADE 25P; PLACA JAL 0H88; CHASSI 93PB43M10MC064403; RENAVAN 01249606753. 2.774,70 2.774,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 ITEM 19: MARCA/MODELO MARCOPOLO - MINIBUS VOLARE V8L FRETAMENTO CURTO E5; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021; CAPACIDADE 25P; PLACA JAL 0H88; CHASSI 93PB43M10MC064403; RENAVAN 01249606753. 2.774,70
19/02/2024 ITEM 19: MARCA/MODELO MARCOPOLO - MINIBUS VOLARE V8L FRETAMENTO CURTO E5; ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021; CAPACIDADE 25P; PLACA JAL 0H88; CHASSI 93PB43M10MC064403; RENAVAN 01249606753. 2.774,70
23/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2024 GENTE SEGURADORA S.A. - 2720 2.774,70
TOTAL 2.774,70 2.774,70 2.774,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.