Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
123 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MANGUEIRA 1/2 4 tramas
Finalidade: material para manutenção de maquinas |
188,00 |
940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
MANGUEIRA 1/2 4 tramas
Finalidade: material para manutenção de maquinas |
940,00 |
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17/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/ 7679; |
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940,00 |
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23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 123/2024
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
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940,00 |
TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.