Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1232 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JG PALHETAS |
160,00 |
160,00 |
2.00 |
LAMPADA DIVERSAS |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
ESPELHO |
120,00 |
120,00 |
6.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR - MICRO |
38,00 |
228,00 |
4.00 |
BUCHA BARRA ESTABELIZADOR |
38,00 |
152,00 |
1.00 |
LAMPADA H4 - 12W |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
JG PALHETAS LAMPADA DIVERSAS ESPELHO BUCHA ESTABELIZADOR - MICRO BUCHA BARRA ESTABELIZADOR LAMPADA H4 - 12W INTERRUPTOR |
730,00 |
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19/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51599030; |
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730,00 |
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21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2024
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 |
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730,00 |
TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.