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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1232 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JG PALHETAS 160,00 160,00
2.00 LAMPADA DIVERSAS 5,00 10,00
1.00 ESPELHO 120,00 120,00
6.00 BUCHA ESTABELIZADOR - MICRO 38,00 228,00
4.00 BUCHA BARRA ESTABELIZADOR 38,00 152,00
1.00 LAMPADA H4 - 12W 45,00 45,00
1.00 INTERRUPTOR 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 JG PALHETAS LAMPADA DIVERSAS ESPELHO BUCHA ESTABELIZADOR - MICRO BUCHA BARRA ESTABELIZADOR LAMPADA H4 - 12W INTERRUPTOR 730,00
19/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51599030; 730,00
21/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2024 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.