Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARILUCI PIGATTO KUSIAK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1291 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS IZD8A56, JAL0H88,IZI1H79, JAL4G73, IVI0210 IZI1H79. |
910,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
LAVAGEM
Finalidade: LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS IZD8A56, JAL0H88,IZI1H79, JAL4G73, IVI0210 IZI1H79. |
910,00 |
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20/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
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910,00 |
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29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2024
MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035 |
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910,00 |
TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.