Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1332 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
KIT MEDIDOR DE ALGINATO - KIT MEDIDOR DE ALGINATO
Finalidade: COMPRA DE MEDIDOR PARA A ODONTOLOGIA |
19,50 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
KIT MEDIDOR DE ALGINATO - KIT MEDIDOR DE ALGINATO
Finalidade: COMPRA DE MEDIDOR PARA A ODONTOLOGIA |
39,00 |
|
|
21/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/72717; |
|
39,00 |
|
26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1332/2024
PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439 |
|
|
39,00 |
TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.