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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIETA CRISTINA MACHADO 89336852949

Dados do Empenho
Número do empenho: 147 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO PARA A FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ, DIA 13/01/24. 6.438,60 6.438,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO PARA A FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ, DIA 13/01/24. 6.438,60
17/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; 6.438,60
17/01/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 147/2024, 1313 - Antonieta Cristina Machado 89336852949 321,93
22/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2024 Antonieta Cristina Machado 89336852949 - 1313 6.116,67
TOTAL 6.438,60 6.438,60 6.438,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 17/01/2024 321,93 Lançada
TOTAL   321,93