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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 09:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1511 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 0,00 1.759,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1.759,90
23/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 1.759,90
29/02/2024 Pagamento de Empenho 1511/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.759,90
TOTAL 1.759,90 1.759,90 1.759,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.