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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1607 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 0,00 2.631,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 2.631,16
23/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 2.631,16
23/02/2024 ESTORNADO PARA SER EMPENAHDO EM RV 4506 -2.511,75
23/02/2024 ESTORNADO PARA SER EMPENAHDO EM RV 4506 -2.511,75
29/02/2024 Pagamento de Empenho 1607/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 119,41
TOTAL 119,41 119,41 119,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.