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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR JABORNIK ELETRO SOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1673 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELETROSOM Finalidade: SERVIÇO DE SOM PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DA EXPOBARRA 2024 2.300,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELETROSOM Finalidade: SERVIÇO DE SOM PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DA EXPOBARRA 2024 2.300,00
28/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20; 2.300,00
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2024 ADEMIR JABORNIK ELETRO SOM - 6809 2.300,00
TOTAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.