Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1699 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
0,00 |
184,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
184,56 |
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26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS MÊS JANEIRO DE 2024 |
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184,56 |
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11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1699/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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184,56 |
TOTAL |
184,56 |
184,56 |
184,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.