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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FAPS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1717 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FAPS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 0,00 125,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 125,02
26/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MÊS JANEIRO DE 2024 125,02
19/03/2024 Pagamento de Empenho 1717/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,02
TOTAL 125,02 125,02 125,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.