Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1748 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A XANGRI-LA RS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO FAMURS. (VEÍCULO PARTICUILAR). |
751,81 |
751,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A XANGRI-LA RS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO FAMURS. (VEÍCULO PARTICUILAR). |
751,81 |
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27/02/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A XANGRI-LA RS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO FAMURS.
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751,81 |
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28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2024
Marcelo Arruda - 203 |
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751,81 |
TOTAL |
751,81 |
751,81 |
751,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.