O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 680,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 680,00
27/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1874; 680,00
27/02/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1753/2024, Gilson Angelo Copercini 17,68
05/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2024 Gilson Angelo Copercini - 2451 662,32
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 27/02/2024 17,68 Lançada
TOTAL   17,68