Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1753 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET
Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET
Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO |
680,00 |
|
|
27/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1874; |
|
680,00 |
|
27/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1753/2024, Gilson Angelo Copercini |
|
|
17,68 |
05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
662,32 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
27/02/2024 |
17,68 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
17,68 |
|
|