Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1761 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVAGEM STRADA JBE6I76 |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA DE MECANICA JBE 6I76 - MÃO DE OBRA DE MECANICA
Finalidade: LAVAGEM STRADA JBE6I76, MÃO DE OBRA DE MECANICA JBE 6I76 |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
LAVAGEM STRADA JBE6I76 MÃO DE OBRA DE MECANICA JBE 6I76 - MÃO DE OBRA DE MECANICA
Finalidade: LAVAGEM STRADA JBE6I76, MÃO DE OBRA DE MECANICA JBE 6I76 |
730,00 |
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27/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51758542; |
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730,00 |
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11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2024
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
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730,00 |
TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.