Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1764 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM STRADA JAV9B05 - LAVAGEM |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA UNO ITC2502 - MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: MÃO DE OBRA MECÂNICA E LAVAGEM UNO ITC2502 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
LAVAGEM STRADA JAV9B05 - LAVAGEM MÃO DE OBRA MECÂNICA UNO ITC2502 - MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: MÃO DE OBRA MECÂNICA E LAVAGEM UNO ITC2502 |
160,00 |
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27/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51758163; |
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160,00 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2024
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.