Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TCA - TRANSFORMAÇÕES VEICULARES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1789 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUTOMATICO - PORTA AUTOMATICA PARA VAN SPRINTER 16 LUGARES - SEC DA SAÚDE |
6.290,00 |
6.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
AUTOMATICO - PORTA AUTOMATICA PARA VAN SPRINTER 16 LUGARES - SEC DA SAÚDE |
6.290,00 |
|
|
28/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/26046; |
|
6.290,00 |
|
20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
6.214,52 |
20/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1789/2024 |
|
|
75,48 |
TOTAL |
6.290,00 |
6.290,00 |
6.290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/02/2024 |
75,48 |
1448/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
75,48 |
|
|