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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1801 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA STUDIO E EXTERNA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVOS JPG FOTOS SOBERANAS PARA PUBLICIDADE Finalidade: SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA STUDIO E EXTERNA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVOS JPG FOTOS SOBERANAS PARA PUBLICIDADE 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA STUDIO E EXTERNA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVOS JPG FOTOS SOBERANAS PARA PUBLICIDADE Finalidade: SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA STUDIO E EXTERNA EM ALTA RESOLUÇÃO EM ARQUIVOS JPG FOTOS SOBERANAS PARA PUBLICIDADE 650,00
28/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/36; 650,00
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2024 Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.