Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1815 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL |
5.560,00 |
5.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL |
5.560,00 |
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29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; |
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5.560,00 |
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06/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2024
CLEISON FABRICIO GROLLI - 6044 |
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1.060,00 |
11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2024
CLEISON FABRICIO GROLLI - 6044 |
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4.500,00 |
TOTAL |
5.560,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.