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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE RÁDIO SÃO JOSÉ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1819 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIO - DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO E EXPOBARRA 2024 Finalidade: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIO - DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO E EXPOBARRA 2024 1.090,00 1.090,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIO - DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO E EXPOBARRA 2024 Finalidade: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIO - DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO E EXPOBARRA 2024 1.090,00
22/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/24763; 1.090,00
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2024 SOCIEDADE RÁDIO SÃO JOSÉ LTDA - 2358 1.090,00
TOTAL 1.090,00 1.090,00 1.090,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.