Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1854 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
REMENDO P/ CAMARA AR - 05 CAIXA COM 25 UNIDADES |
86,00 |
172,00 |
1.00 |
REMENDO P/ CAMARA AR - 06 CAIXA COM 25 UNIDADES
Finalidade: REMENDO P/ CAMARA AR |
138,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
REMENDO P/ CAMARA AR - 05 CAIXA COM 25 UNIDADES REMENDO P/ CAMARA AR - 06 CAIXA COM 25 UNIDADES
Finalidade: REMENDO P/ CAMARA AR |
310,00 |
|
|
29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/53533; |
|
310,00 |
|
13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2024 - REF. MARÇO/2024
S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 45 |
|
|
306,28 |
13/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1854/2024 |
|
|
3,72 |
TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/03/2024 |
3,72 |
1780/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
3,72 |
|
|