Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1871 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
VASSOURA DE NYLON |
11,75 |
58,75 |
3.00 |
ESCOVA SANITÁRIA |
9,99 |
29,97 |
3.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS |
8,39 |
25,17 |
2.00 |
BRILHANTE |
8,55 |
17,10 |
4.00 |
DETERGENTE |
9,69 |
38,76 |
5.00 |
SAPOLIO |
8,40 |
42,00 |
3.00 |
ARROMATIZANTE - ARROMATIZANTE |
16,39 |
49,17 |
3.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS |
7,69 |
23,07 |
5.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS |
12,75 |
63,75 |
5.00 |
AGUA SANITARIA - AGUA SANITARIA |
3,85 |
19,25 |
2.00 |
ALVEJANTE MAZZAROLLO |
29,90 |
59,80 |
4.00 |
DESINFETANTE PINHO 500GR |
22,59 |
90,36 |
6.00 |
ÁGUA SANITÁRIA QBOA |
6,99 |
41,94 |
2.00 |
SABONETE LIQUIDO 1 LT |
12,99 |
25,98 |
1.00 |
SUPORTE COADOR |
3,99 |
3,99 |
2.00 |
LUVA DESCARTAVEL |
5,85 |
11,70 |
13.50 |
PANO DE CHÃO
Finalidade: PRODUTO DE LIMPEZA PARA ESCOLA JUBARÉ. |
7,99 |
107,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
VASSOURA DE NYLON ESCOVA SANITÁRIA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS BRILHANTE DETERGENTE SAPOLIO ARROMATIZANTE - ARROMATIZANTE ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS AGUA SANITARIA - AGUA SANITARIA ALVEJANTE MAZZAROLLO DESINFETANTE PINHO 500GR ÁGUA SANITÁRIA QBOA SABONETE LIQUIDO 1 LT SUPORTE COADOR LUVA DESCARTAVEL PANO DE CHÃO
Finalidade: PRODUTO DE LIMPEZA PARA ESCOLA JUBARÉ. |
708,63 |
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29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/25263; |
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708,63 |
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28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2024
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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708,63 |
TOTAL |
708,63 |
708,63 |
708,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.