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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1871 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 VASSOURA DE NYLON 11,75 58,75
3.00 ESCOVA SANITÁRIA 9,99 29,97
3.00 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS 8,39 25,17
2.00 BRILHANTE 8,55 17,10
4.00 DETERGENTE 9,69 38,76
5.00 SAPOLIO 8,40 42,00
3.00 ARROMATIZANTE - ARROMATIZANTE 16,39 49,17
3.00 ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS 7,69 23,07
5.00 ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS 12,75 63,75
5.00 AGUA SANITARIA - AGUA SANITARIA 3,85 19,25
2.00 ALVEJANTE MAZZAROLLO 29,90 59,80
4.00 DESINFETANTE PINHO 500GR 22,59 90,36
6.00 ÁGUA SANITÁRIA QBOA 6,99 41,94
2.00 SABONETE LIQUIDO 1 LT 12,99 25,98
1.00 SUPORTE COADOR 3,99 3,99
2.00 LUVA DESCARTAVEL 5,85 11,70
13.50 PANO DE CHÃO Finalidade: PRODUTO DE LIMPEZA PARA ESCOLA JUBARÉ. 7,99 107,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 VASSOURA DE NYLON ESCOVA SANITÁRIA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS BRILHANTE DETERGENTE SAPOLIO ARROMATIZANTE - ARROMATIZANTE ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS AGUA SANITARIA - AGUA SANITARIA ALVEJANTE MAZZAROLLO DESINFETANTE PINHO 500GR ÁGUA SANITÁRIA QBOA SABONETE LIQUIDO 1 LT SUPORTE COADOR LUVA DESCARTAVEL PANO DE CHÃO Finalidade: PRODUTO DE LIMPEZA PARA ESCOLA JUBARÉ. 708,63
29/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/25263; 708,63
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 708,63
TOTAL 708,63 708,63 708,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.