Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1955 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
material para ubs
Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA A ODONTOLOGIA, CERA PERIFERICA, MATRIZ ODONTOLÓGICA,POTE DAPPEN, VASELINA SOLIDA E VERNIZ FLUOR |
268,63 |
268,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
material para ubs
Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA A ODONTOLOGIA, CERA PERIFERICA, MATRIZ ODONTOLÓGICA,POTE DAPPEN, VASELINA SOLIDA E VERNIZ FLUOR |
268,63 |
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04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/13607; |
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268,63 |
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25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1955/2024
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 |
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268,63 |
TOTAL |
268,63 |
268,63 |
268,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.